R$ 800.000,00
Valor Previsto
R$ 800.000,00
Valor Repassado
R$ 813.682,69
Valor Empenhado
R$ 813.682,69
Valor Liquidado
R$ 813.682,69
Valor Pago
101,7%
Execução Financeira
DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR
Situação
Concluída
DOTAÇÃO
EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS
|
Lista de Empenhos
|
|||||||
| Nº Empenho | Data | Fornecedor / CPF/CNPJ | Descrição | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1128009 | 28/11/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 0...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 11.205,72 | R$ 11.205,72 | R$ 11.205,72 | Visualizar |
| 1128036 | 28/11/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E ...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.
|
R$ 11.348,28 | R$ 11.348,28 | R$ 11.348,28 | Visualizar |
| 1128037 | 28/11/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E ...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.
|
R$ 11.369,61 | R$ 11.369,61 | R$ 11.369,61 | Visualizar |
| 1128010 | 28/11/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 0...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 11.492,20 | R$ 11.492,20 | R$ 11.492,20 | Visualizar |
| 1128038 | 28/11/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 068/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 068/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.
|
R$ 5.528,60 | R$ 5.528,60 | R$ 5.528,60 | Visualizar |
| 1128055 | 28/11/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/20...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 8.513,70 | R$ 8.513,70 | R$ 8.513,70 | Visualizar |
| 1128057 | 28/11/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/20...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.489,30 | R$ 9.489,30 | R$ 9.489,30 | Visualizar |
| 1128059 | 28/11/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/20...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.565,12 | R$ 9.565,12 | R$ 9.565,12 | Visualizar |
| 1128039 | 28/11/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 13.863.418/0001-74 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 068/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 068/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.
|
R$ 9.706,11 | R$ 9.706,11 | R$ 9.706,11 | Visualizar |
| 1128056 | 28/11/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/20...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 076/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.896,30 | R$ 9.896,30 | R$ 9.896,30 | Visualizar |
| 1128023 | 28/11/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 077/2023. PREGÃO ELET...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 077/2023. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 028/2022.
|
R$ 6.638,45 | R$ 6.638,45 | R$ 6.638,45 | Visualizar |
| 1128025 | 28/11/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55 |
DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE...
DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.
|
R$ 7.460,10 | R$ 7.460,10 | R$ 7.460,10 | Visualizar |
| 1128024 | 28/11/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 077/2023. PREGÃO ELET...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 077/2023. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 028/2022.
|
R$ 7.507,60 | R$ 7.507,60 | R$ 7.507,60 | Visualizar |
| 1128027 | 28/11/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55 |
DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE...
DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.
|
R$ 7.521,80 | R$ 7.521,80 | R$ 7.521,80 | Visualizar |
| 1128026 | 28/11/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55 |
DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE...
DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PE Nº 029/2022 E DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 070/2023.
|
R$ 9.268,40 | R$ 9.268,40 | R$ 9.268,40 | Visualizar |
| 1128032 | 28/11/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.
|
R$ 6.996,30 | R$ 6.996,30 | R$ 6.996,30 | Visualizar |
| 1128035 | 28/11/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.
|
R$ 7.411,50 | R$ 7.411,50 | R$ 7.411,50 | Visualizar |
| 1128033 | 28/11/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.
|
R$ 7.965,30 | R$ 7.965,30 | R$ 7.965,30 | Visualizar |
| 1128029 | 28/11/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.
|
R$ 8.600,20 | R$ 8.600,20 | R$ 8.600,20 | Visualizar |
| 1128020 | 28/11/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.299,08 | R$ 9.299,08 | R$ 9.299,08 | Visualizar |
| 1128031 | 28/11/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.
|
R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 | R$ 9.300,00 | Visualizar |
| 1128030 | 28/11/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.
|
R$ 9.327,00 | R$ 9.327,00 | R$ 9.327,00 | Visualizar |
| 1128016 | 28/11/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.554,05 | R$ 9.554,05 | R$ 9.554,05 | Visualizar |
| 1128018 | 28/11/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.569,70 | R$ 9.569,70 | R$ 9.569,70 | Visualizar |
| 1128021 | 28/11/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.629,26 | R$ 9.629,26 | R$ 9.629,26 | Visualizar |
| 1128022 | 28/11/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.637,70 | R$ 9.637,70 | R$ 9.637,70 | Visualizar |
| 1128034 | 28/11/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12145041000155 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.
|
R$ 9.712,74 | R$ 9.712,74 | R$ 9.712,74 | Visualizar |
| 1128017 | 28/11/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.731,11 | R$ 9.731,11 | R$ 9.731,11 | Visualizar |
| 1128019 | 28/11/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.918,30 | R$ 9.918,30 | R$ 9.918,30 | Visualizar |
| 1031001 | 31/10/2023 |
E. RESENDE LIMA LTDA. 13.529.923/0001-87 |
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ATEND...
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 E CONTRATO Nº 512/2023.
|
R$ 26.333,33 | R$ 26.333,33 | R$ 26.333,33 | Visualizar |
| 1031002 | 31/10/2023 |
E. RESENDE LIMA LTDA 13.529.923/0001-87 |
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ATEND...
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO E ESPORTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 E CONTRATO Nº 512/2023.
|
R$ 32.333,33 | R$ 32.333,33 | R$ 32.333,33 | Visualizar |
| 906028 | 06/09/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 0...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.129,50 | R$ 9.129,50 | R$ 9.129,50 | Visualizar |
| 906026 | 06/09/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 0...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.452,12 | R$ 9.452,12 | R$ 9.452,12 | Visualizar |
| 906027 | 06/09/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 0...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 075/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.759,11 | R$ 9.759,11 | R$ 9.759,11 | Visualizar |
| 906024 | 06/09/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E ...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.
|
R$ 10.873,18 | R$ 10.873,18 | R$ 10.873,18 | Visualizar |
| 906024 | 06/09/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E ...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 069/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.
|
R$ 10.978,51 | R$ 10.978,51 | R$ 10.978,51 | Visualizar |
| 906041 | 06/09/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29100345000107 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.217,40 | R$ 9.217,40 | R$ 9.217,40 | Visualizar |
| 906036 | 06/09/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.559,71 | R$ 9.559,71 | R$ 9.559,71 | Visualizar |
| 906034 | 06/09/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.606,94 | R$ 9.606,94 | R$ 9.606,94 | Visualizar |
| 906040 | 06/09/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
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R$ 9.618,20 | R$ 9.618,20 | R$ 9.618,20 | Visualizar |
| 906035 | 06/09/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.655,16 | R$ 9.655,16 | R$ 9.655,16 | Visualizar |
| 906038 | 06/09/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.815,10 | R$ 9.815,10 | R$ 9.815,10 | Visualizar |
| 90631 | 06/09/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.
|
R$ 9.817,50 | R$ 9.817,50 | R$ 9.817,50 | Visualizar |
| 90639 | 06/09/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.833,30 | R$ 9.833,30 | R$ 9.833,30 | Visualizar |
| 906032 | 06/09/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.
|
R$ 11.128,54 | R$ 11.128,54 | R$ 11.128,54 | Visualizar |
| 906033 | 06/09/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.
|
R$ 11.401,00 | R$ 11.401,00 | R$ 11.401,00 | Visualizar |
| 823012 | 23/08/2023 |
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 28.863.972/0001-29 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO EL...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.
|
R$ 10.967,95 | R$ 10.967,95 | R$ 10.967,95 | Visualizar |
| 823009 | 23/08/2023 |
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 28.863.972/0001-29 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO EL...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.
|
R$ 11.069,98 | R$ 11.069,98 | R$ 11.069,98 | Visualizar |
| 823007 | 23/08/2023 |
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 28.863.972/0001-29 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO EL...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.
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R$ 11.197,55 | R$ 11.197,55 | R$ 11.197,55 | Visualizar |
| 821008 | 21/08/2023 |
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO ...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.
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R$ 10.377,56 | R$ 10.377,56 | R$ 10.377,56 | Visualizar |
| 821007 | 21/08/2023 |
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO ...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.
|
R$ 11.555,30 | R$ 11.555,30 | R$ 11.555,30 | Visualizar |
| 821009 | 21/08/2023 |
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO ...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 098/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.
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R$ 12.033,00 | R$ 12.033,00 | R$ 12.033,00 | Visualizar |
| 818016 | 18/08/2023 |
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 28.863.972/0001-29 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO EL...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | Visualizar |
| 818018 | 18/08/2023 |
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 28.863.972/0001-29 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO EL...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.
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R$ 10.980,00 | R$ 10.980,00 | R$ 10.980,00 | Visualizar |
| 818019 | 18/08/2023 |
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 28.863.972/0001-29 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO EL...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.
|
R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | R$ 11.200,00 | Visualizar |
| 818017 | 18/08/2023 |
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 28.863.972/0001-29 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO EL...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.
|
R$ 11.300,00 | R$ 11.300,00 | R$ 11.300,00 | Visualizar |
| 818015 | 18/08/2023 |
MILAZZO CAVALCANTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 28.863.972/0001-29 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO EL...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 28/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022.
|
R$ 11.419,50 | R$ 11.419,50 | R$ 11.419,50 | Visualizar |
| 623011 | 23/06/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.
|
R$ 11.131,70 | R$ 11.131,70 | R$ 11.131,70 | Visualizar |
| 623009 | 23/06/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12.145.041/0001-55 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.
|
R$ 11.176,00 | R$ 11.176,00 | R$ 11.176,00 | Visualizar |
| 623008 | 23/06/2023 |
MEGA VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA 12145041000155 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 067/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022.
|
R$ 11.531,30 | R$ 11.531,30 | R$ 11.531,30 | Visualizar |
| 511070 | 11/05/2023 |
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.
|
R$ 9.849,92 | R$ 9.849,92 | R$ 9.849,92 | Visualizar |
| 511071 | 11/05/2023 |
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.
|
R$ 10.412,58 | R$ 10.412,58 | R$ 10.412,58 | Visualizar |
| 511073 | 11/05/2023 |
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.
|
R$ 10.671,00 | R$ 10.671,00 | R$ 10.671,00 | Visualizar |
| 511074 | 11/05/2023 |
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.
|
R$ 10.910,45 | R$ 10.910,45 | R$ 10.910,45 | Visualizar |
| 511068 | 11/05/2023 |
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 09...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.
|
R$ 11.017,00 | R$ 11.017,00 | R$ 11.017,00 | Visualizar |
| 511075 | 11/05/2023 |
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.
|
R$ 11.081,30 | R$ 11.081,30 | R$ 11.081,30 | Visualizar |
| 511072 | 11/05/2023 |
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 99/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.
|
R$ 11.181,96 | R$ 11.181,96 | R$ 11.181,96 | Visualizar |
| 511067 | 11/05/2023 |
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 09...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.
|
R$ 11.268,91 | R$ 11.268,91 | R$ 11.268,91 | Visualizar |
| 420006 | 24/04/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29100345000107 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.075,30 | R$ 9.075,30 | R$ 9.075,30 | Visualizar |
| 420005 | 20/04/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 8.374,80 | R$ 8.374,80 | R$ 8.374,80 | Visualizar |
| 420010 | 20/04/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29100345000107 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.075,20 | R$ 9.075,20 | R$ 9.075,20 | Visualizar |
| 420009 | 20/04/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29100345000107 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.114,00 | R$ 9.114,00 | R$ 9.114,00 | Visualizar |
| 420011 | 20/04/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.207,90 | R$ 9.207,90 | R$ 9.207,90 | Visualizar |
| 420008 | 20/04/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.217,21 | R$ 9.217,21 | R$ 9.217,21 | Visualizar |
| 420007 | 20/04/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29100345000107 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.261,90 | R$ 9.261,90 | R$ 9.261,90 | Visualizar |
| 420012 | 20/04/2023 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
- | R$ 9.265,30 | R$ 9.265,30 | R$ 9.265,30 | Visualizar |
| 309024 | 09/03/2023 |
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 09...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.
|
R$ 8.620,96 | R$ 8.620,96 | R$ 8.620,96 | Visualizar |
| 309023 | 09/03/2023 |
NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 32.380.808/0001-38 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 09...
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 099/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2022.
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R$ 8.907,60 | R$ 8.907,60 | R$ 8.907,60 | Visualizar |
| 906037 | 06/09/2003 |
ALVES DISTRIBUIDORA EIRELI 29.100.345/0001-07 |
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023....
DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 078/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022.
|
R$ 9.554,10 | R$ 9.554,10 | R$ 9.554,10 | Visualizar |
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128009 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2562 | 28/11/2023 | R$ 11.205,72 | - |
Pagamentos do Empenho 1128009 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128036 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 6354 | 28/11/2023 | R$ 11.348,28 | - |
Pagamentos do Empenho 1128036 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128037 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 6355 | 28/11/2023 | R$ 11.369,61 | - |
Pagamentos do Empenho 1128037 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128010 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2563 | 28/11/2023 | R$ 11.492,20 | - |
Pagamentos do Empenho 1128010 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128038 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 6357 | 28/11/2023 | R$ 5.528,60 | - |
Pagamentos do Empenho 1128038 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128055 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2570 | 28/11/2023 | R$ 8.513,70 | - |
Pagamentos do Empenho 1128055 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128057 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2568 | 28/11/2023 | R$ 9.489,30 | - |
Pagamentos do Empenho 1128057 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128059 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2566 | 28/11/2023 | R$ 9.565,12 | - |
Pagamentos do Empenho 1128059 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128039 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 6356 | 28/11/2023 | R$ 9.706,11 | - |
Pagamentos do Empenho 1128039 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128056 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2569 | 28/11/2023 | R$ 9.896,30 | - |
Pagamentos do Empenho 1128056 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128023 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2564 | 28/11/2023 | R$ 6.638,45 | - |
Pagamentos do Empenho 1128023 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128025 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 6358 | 28/11/2023 | R$ 7.460,10 | - |
Pagamentos do Empenho 1128025 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128024 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2565 | 28/11/2023 | R$ 7.507,60 | - |
Pagamentos do Empenho 1128024 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128027 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 6360 | 28/11/2023 | R$ 7.521,80 | - |
Pagamentos do Empenho 1128027 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128026 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 6359 | 28/11/2023 | R$ 9.268,40 | - |
Pagamentos do Empenho 1128026 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128032 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 6350 | 28/11/2023 | R$ 6.996,30 | - |
Pagamentos do Empenho 1128032 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128035 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 6353 | 28/11/2023 | R$ 7.411,50 | - |
Pagamentos do Empenho 1128035 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128033 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 6351 | 28/11/2023 | R$ 7.965,30 | - |
Pagamentos do Empenho 1128033 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128029 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 6346 | 28/11/2023 | R$ 8.600,20 | - |
Pagamentos do Empenho 1128029 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128020 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2575 | 28/11/2023 | R$ 9.299,08 | - |
Pagamentos do Empenho 1128020 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128031 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 6349 | 28/11/2023 | R$ 9.300,00 | - |
Pagamentos do Empenho 1128031 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128030 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 6348 | 28/11/2023 | R$ 9.327,00 | - |
Pagamentos do Empenho 1128030 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128016 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2571 | 28/11/2023 | R$ 9.554,05 | - |
Pagamentos do Empenho 1128016 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128018 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2573 | 28/11/2023 | R$ 9.569,70 | - |
Pagamentos do Empenho 1128018 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128021 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2576 | 28/11/2023 | R$ 9.629,26 | - |
Pagamentos do Empenho 1128021 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128022 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2577 | 13/12/2023 | R$ 9.637,70 | - |
Pagamentos do Empenho 1128022 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128034 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 6352 | 28/11/2023 | R$ 9.712,74 | - |
Pagamentos do Empenho 1128034 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128017 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2572 | 28/11/2023 | R$ 9.731,11 | - |
Pagamentos do Empenho 1128017 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1128019 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2574 | 28/11/2023 | R$ 9.918,30 | - |
Pagamentos do Empenho 1128019 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1031001 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 1 | 31/10/2023 | R$ 26.333,33 | - |
Pagamentos do Empenho 1031001 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 1031002 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2 | 31/10/2023 | R$ 32.333,33 | - |
Pagamentos do Empenho 1031002 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 906028 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2488 | 06/09/2023 | R$ 9.129,50 | - |
Pagamentos do Empenho 906028 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 906026 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2486 | 06/09/2023 | R$ 9.452,12 | - |
Pagamentos do Empenho 906026 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 906027 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2487 | 06/09/2023 | R$ 9.759,11 | - |
Pagamentos do Empenho 906027 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 906024 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 6100 | 06/09/2023 | R$ 10.873,18 | - |
Pagamentos do Empenho 906024 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 906024 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 6101 | 06/09/2023 | R$ 10.978,51 | - |
Pagamentos do Empenho 906024 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 906041 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2504 | 06/09/2023 | R$ 9.217,40 | - |
Pagamentos do Empenho 906041 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 906036 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2499 | 06/09/2023 | R$ 9.559,71 | - |
Pagamentos do Empenho 906036 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 906034 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2497 | 06/09/2023 | R$ 9.606,94 | - |
Pagamentos do Empenho 906034 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 906040 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2503 | 06/09/2023 | R$ 9.618,20 | - |
Pagamentos do Empenho 906040 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 906035 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2498 | 06/09/2023 | R$ 9.655,16 | - |
Pagamentos do Empenho 906035 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 906038 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2501 | 06/09/2023 | R$ 9.815,10 | - |
Pagamentos do Empenho 906038 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 90631 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 6092 | 06/09/2023 | R$ 9.817,50 | - |
Pagamentos do Empenho 90631 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 90639 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2502 | 06/09/2023 | R$ 9.833,30 | - |
Pagamentos do Empenho 90639 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 906032 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 6093 | 06/09/2023 | R$ 11.128,54 | - |
Pagamentos do Empenho 906032 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 906033 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 6094 | 06/09/2023 | R$ 11.401,00 | - |
Pagamentos do Empenho 906033 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 823012 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2128 | 13/12/2023 | R$ 10.967,95 | - |
Pagamentos do Empenho 823012 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 823009 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2125 | 23/08/2023 | R$ 11.069,98 | - |
Pagamentos do Empenho 823009 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 823007 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 11 | 23/08/2023 | R$ 11.197,55 | - |
Pagamentos do Empenho 823007 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 821008 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 513 | 21/08/2023 | R$ 10.377,56 | - |
Pagamentos do Empenho 821008 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 821007 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 512 | 21/08/2023 | R$ 11.555,30 | - |
Pagamentos do Empenho 821007 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 821009 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 514 | 21/08/2023 | R$ 12.033,00 | - |
Pagamentos do Empenho 821009 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 818016 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2113 | 18/08/2023 | R$ 10.000,00 | - |
Pagamentos do Empenho 818016 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 818018 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2115 | 13/12/2023 | R$ 10.980,00 | - |
Pagamentos do Empenho 818018 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 818019 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2116 | 18/08/2023 | R$ 11.200,00 | - |
Pagamentos do Empenho 818019 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 818017 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2114 | 18/08/2023 | R$ 11.300,00 | - |
Pagamentos do Empenho 818017 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 818015 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2112 | 18/08/2023 | R$ 11.419,50 | - |
Pagamentos do Empenho 818015 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 623011 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 1 | 23/06/2023 | R$ 11.131,70 | - |
Pagamentos do Empenho 623011 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 623009 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 5877 | 23/06/2023 | R$ 11.176,00 | - |
Pagamentos do Empenho 623009 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 623008 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 5876 | 23/06/2023 | R$ 11.531,30 | - |
Pagamentos do Empenho 623008 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 511070 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 465 | 11/05/2023 | R$ 9.849,92 | - |
Pagamentos do Empenho 511070 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 511071 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 466 | 11/05/2023 | R$ 10.412,58 | - |
Pagamentos do Empenho 511071 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 511073 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 468 | 11/05/2023 | R$ 10.671,00 | - |
Pagamentos do Empenho 511073 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 511074 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 469 | 11/05/2023 | R$ 10.910,45 | - |
Pagamentos do Empenho 511074 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 511068 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 463 | 11/05/2023 | R$ 11.017,00 | - |
Pagamentos do Empenho 511068 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 511075 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 470 | 11/05/2023 | R$ 11.081,30 | - |
Pagamentos do Empenho 511075 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 511072 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 467 | 11/05/2023 | R$ 11.181,96 | - |
Pagamentos do Empenho 511072 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 511067 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 462 | 13/12/2023 | R$ 11.268,91 | - |
Pagamentos do Empenho 511067 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 420006 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2458 | 20/04/2023 | R$ 9.075,30 | - |
Pagamentos do Empenho 420006 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 420005 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2465 | 20/04/2023 | R$ 8.374,80 | - |
Pagamentos do Empenho 420005 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 420010 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2462 | 20/04/2023 | R$ 9.075,20 | - |
Pagamentos do Empenho 420010 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 420009 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2461 | 20/04/2023 | R$ 9.114,00 | - |
Pagamentos do Empenho 420009 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 420011 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2463 | 20/04/2023 | R$ 9.207,90 | - |
Pagamentos do Empenho 420011 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 420008 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2460 | 20/04/2023 | R$ 9.217,21 | - |
Pagamentos do Empenho 420008 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 420007 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2459 | 20/04/2023 | R$ 9.261,90 | - |
Pagamentos do Empenho 420007 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 420012 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2464 | 20/04/2023 | R$ 9.265,30 | - |
Pagamentos do Empenho 420012 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 309024 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 416 | 09/03/2023 | R$ 8.620,96 | - |
Pagamentos do Empenho 309024 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 309023 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 415 | 09/03/2023 | R$ 8.907,60 | - |
Pagamentos do Empenho 309023 (1)
Classificação da Despesa
Dados da Licitação
Liquidações do Empenho 906037 (1)
| Nº Nota Fiscal | Data | Valor Liquidado | Anexo |
|---|---|---|---|
| 2500 | 06/09/2023 | R$ 9.554,10 | - |
Pagamentos do Empenho 906037 (1)



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